(原标题:2025年度内部控制评价报告)
烟台北方安德利果汁股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。董事会声明,建立健全并有效实施内部控制是其责任,审计委员会负责监督,经理层负责日常运行。内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和促进发展战略实现。但由于固有局限性,仅能提供合理保证。
评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制评价结论为有效,且未发现影响内部控制有效性的后续因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致,非财务报告重大缺陷披露也一致。
纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100%,涵盖组织架构、人力资源、采购、销售、财务报告等主要业务和事项,重点关注原材料价格波动、汇率变动、应收账款管理等高风险领域。公司未发现财务及非财务报告内部控制重大或重要缺陷,且所有缺陷均已整改完毕。本年度内控体系运行良好,下一年度将持续优化内控流程,加强监督检查。
