(原标题:2025年度内部控制审计报告)
烟台北方安德利果汁股份有限公司(股份代号:02218)于2026年3月27日发布海外监管公告,载列其在上海证券交易所网站刊发的《2025年度内部控制审计报告》。该报告由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见显示,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了截至2025年12月31日有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。董事会对建立健全和有效实施内部控制负有责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。本次公告系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条作出。
