(原标题:航天电子公司2025年度内部控制自我评价报告)
航天时代电子技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行自我评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注领域包括工程项目、采购业务、资金活动和合同管理。报告期内发现个别一般缺陷,如供应商绩效评价不规范、合同台账登记不完整,均已整改。上一年度缺陷也已完成整改。公司认为内部控制与经营规模、风险水平相适应,并将持续优化。
