(原标题:内部审计制度(2026年3月))
石家庄科林电气股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。该制度适用于公司及控股子公司,审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、风险管理、经营活动等进行审计监督,并定期向董事会报告。制度还规定了审计人员的任职要求、职业道德、奖惩机制以及对内部控制缺陷的检查与整改跟踪。重大审计发现需及时披露。