(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司,覆盖采购、销售、生产、资产、资金、合同、财务报告、关联交易、对外担保、子公司管理、募集资金管理、信息披露等高风险领域。公司董事会认为内部控制目标基本实现,且自评价基准日至报告发布日未发生影响结论的事项。