(原标题:开创国际:2025年度内部控制审计报告)
致同会计师事务所对上海开创国际海洋资源股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在无法防止或发现错报的风险。