(原标题:2025年内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对华电国际电力股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,华电国际公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。因2025年度发生并购交易,部分新并购子公司未纳入本次内部控制审计范围。