(原标题:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国海洋石油有限公司2025年内部控制审计报告)
安永华明会计师事务所对中国海洋石油有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。