(原标题:2025年度内部控制审计报告)
苏州苏试试验集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项,未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。天衡会计师事务所出具了内部控制审计报告,确认公司财务报告内部控制有效。