(原标题:审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)
奇精机械股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。审计委员会审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,认为其具备专业胜任能力、独立性和良好诚信状况。在审计过程中,审计委员会审阅了审计计划,与年审会计师就审计安排、重大错报风险、关键审计事项等进行了沟通,审阅并同意审计报告初稿,督促按时提交最终审计报告。审计委员会认为容诚会计师事务所能够客观、公正地开展审计工作,切实履行了监督职责。
