(原标题:海外监管公告 - 海尔智家股份有限公司内部控制审计报告;海尔智家股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
海尔智家股份有限公司发布了截至2025年12月31日的内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。和信会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会确认,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价结论为有效。内部控制评价范围涵盖公司总部及多家下属子公司,覆盖资产总额和营业收入分别占合并报表的89%和87%。重点评价领域包括财务报告、合规、运营、战略等方面,重点关注采购、生产制造、资产安全、关联交易、国际贸易合规等高风险领域。公司采用定量与定性相结合的标准认定内部控制缺陷,报告期内未发现重大或重要缺陷,亦无未完成整改事项。内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。
