(原标题:北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司全部单位,资产总额和营业收入占比均为100%。公司未发现重大或重要内部控制缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。