(原标题:2025年度内部控制审计报告)
中审亚太会计师事务所对天津天保基建股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。