(原标题:海外监管公告 - 中国人保2025年度内部控制审计报告)
中国人民保险集团股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布海外监管公告,载列内部控制审计报告内容。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对中国人民保险集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具审计意见。审计报告指出,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告强调内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
