(原标题:杭州解百集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
杭州解百集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司总部及主要子公司,资产总额和营业收入占比均超过99%。公司建立了自我评价和内部审计双层监督机制,对发现的一般缺陷及时整改,风险可控。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。