(原标题:海外监管公告《中国海洋石油有限公司2025年度内部控制评价报告》及《安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国海洋石油有限公司2025年内部控制审计报告》)
中国海洋石油有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布海外监管公告,披露其2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的相关内容。报告显示,截至2025年12月31日(内部控制评价基准日),公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%,涵盖公司治理、风险管理、财务管理、工程建造、油气开发等主要业务和高风险领域。公司已对发现的一般缺陷采取整改措施。外部审计机构安永华明会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了无保留意见,认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
