(原标题:2025年度内部控制评价报告)
深圳华强实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司主要单位、业务和事项,重点关注电子元器件交易业务、服务业务及物业租赁等高风险领域。内部控制缺陷认定标准包括定量与定性指标,报告期内无重大或重要缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。