(原标题:宁夏银星能源股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告)
宁夏银星能源股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年度内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司已建立健全并有效实施内部控制,评价范围内涵盖公司本部及13个下属分子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表总额的95.42%和96.28%。重点评价领域包括采购、销售、资金控制、资产管理等。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制运行整体良好。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
