(原标题:内部审计制度(2026年3月))
冠昊生物科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构和人员的职责,规范内部审计工作。制度规定内审部在审计委员会指导下独立开展工作,对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。重点涵盖募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计。内审部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告,并对发现问题督促整改。制度还明确了审计程序、权限、信息披露及奖惩机制。