(原标题:2025年度内部控制评价报告)
安徽安纳达钛业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及子公司全部资产与营业收入,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、工程、信息系统等重点业务领域。内部控制缺陷认定标准分为财务与非财务两类,均未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。
