(原标题:天津力生制药股份有限公司内部控制审计报告)
大华会计师事务所对天津力生制药股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,力生制药公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露,未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。审计报告不影响对财务报告内部控制有效性的结论。