(原标题:内部控制审计报告)
上会会计师事务所对华塑控股股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了健全且有效的内部控制体系,并在该日期有效运行。