(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
华塑控股股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及主要子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表的98.47%和99.20%。重点关注资金活动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。