(原标题:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国电信股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
毕马威华振会计师事务所对中国电信股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,中国电信在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。