(原标题:浙江万盛股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江万盛股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表的94.44%和99.36%。公司未发现重大或重要缺陷,仅有少量一般缺陷,已采取措施持续改进。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。