(原标题:海南双成药业股份有限公司内部审计制度(2026年3月修订))
海南双成药业股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计机构在审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司各部门、控股子公司等的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计机构的职责权限、工作程序、报告机制及档案管理等内容,强调审计的独立性、客观性,并要求定期提交内部审计总结报告和内部控制评价报告。