(原标题:建发合诚2025年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对建发合诚工程咨询股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所同时说明了内部控制的固有局限性。