(原标题:中远海控2025年度内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对中远海运控股股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,中远海控于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。审计报告还指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。