(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
大信会计师事务所对西域旅游开发股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。该审计基于已审计的2025年12月31日合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注,并于2026年3月18日出具了审计报告。管理层负责编制汇总表并保证其真实、准确、完整,治理层负责监督。注册会计师按照相关鉴证业务准则执行审核工作,实施了询问、核对、抽查等程序,为发表审核意见提供了合理基础。