(原标题:沙河实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
沙河实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围涵盖公司本部及下属公司,涉及公司治理、业务流程等多个方面,重点关注资金收支、采购、工程招投标、重大投资、房地产销售等高风险领域。报告期内未发现重大或重要内部控制缺陷,自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。
