(原标题:内部审计制度(草案)(H股发行并上市后适用))
苏州天孚光通信股份有限公司制定《内部审计制度(草案)》,明确内部审计机构为审计部,隶属于董事会审计委员会,独立开展工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计内容及人员要求,涵盖内部控制、财务报告、资产安全、合规运营等方面的审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,至少每季度报告一次审计计划执行及问题整改情况,并对募集资金使用情况实施定期审计。制度还明确了审计人员的职业道德、回避原则及奖惩机制,强调审计档案保管期限不低于十年。该制度自公司H股上市之日起生效。
