(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
嘉事堂药业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,结合公司内部控制制度,对2025年度内部控制的有效性进行了自我评价。评价结果显示,截至内部控制评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立健全治理结构,涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面,并制定了相关管理制度。评价工作依据定量与定性标准开展,未发现需整改的重大或重要缺陷。