(原标题:内部审计制度)
云南恩捷新材料(集团)股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构和人员的职责,规范内部审计工作。制度规定审计部在审计委员会领导下独立行使职权,对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用、对外担保等事项,并定期向董事会或审计委员会报告工作。内部审计机构有权检查资料、调查问题、提出处理意见,确保公司合规经营和内部控制有效性。