(原标题:董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
2025年,上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司董事会审计委员会由潘敏、郭燕玲、陆静维三位成员组成,全年共召开9次会议,审议了2024年年度报告、2025年各季度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、内部审计工作总结等事项。委员会审阅并督促实施内部审计计划,指导内部审计部门运作,协调内部审计与外部会计师事务所关系,确保公司财务报告及信息披露真实、准确、完整。全年履职过程中未发现内部审计工作存在重大问题。