(原标题:审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告)
公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责,审查其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及执业质量。关注年度审计调整事项、审计结论及发现问题,并听取事务所汇报,提出相关建议。审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。委员会严格遵守相关规定,切实履行监督职责。