(原标题:国联民生证券股份有限公司内部审计基本制度)
本公告为国联民生证券股份有限公司发布的《内部审计基本制度》全文,旨在完善公司内部审计监督体系,提升经营管理水平和风险防范能力。制度依据《中华人民共和国证券法》《证券公司内部审计指引》等相关法律法规制定,适用于公司及所有子公司。公司设立稽核审计部,在董事会领导下独立开展审计工作,负责对公司业务经营、财务管理、内部控制、合规管理、风险管理等方面进行监督、评价和建议。制度明确了内部审计的职责权限、组织体系、工作程序、审计方法、结果运用、质量控制、考核机制及责任追究等内容。公司董事会对审计工作的独立性和有效性承担最终责任,设立审计委员会履行相关审议与监督职能。内部审计人员数量原则上不低于公司员工总数的5‰且不少于5人。制度强调审计工作的依法、独立、客观、公正原则,并建立整改问责机制和免责条款。本制度自发布之日起实施,原制度同时废止。
