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岭南控股: 《内部审计制度》修订对比表内容摘要

(原标题:《内部审计制度》修订对比表)

广州岭南集团控股股份有限公司修订《内部审计制度》,明确风控审计部独立开展工作,对业务活动、风险管理、内部控制等进行监督检查,向董事会审计委员会报告。新增内部审计结果运用章节,要求建立健全审计发现问题整改机制,被审计企业主要负责人承担整改第一责任。强化反舞弊机制,发现重大问题线索需立即向审计委员会报告。加强与纪检、人事等部门协作,建立信息共享和整改问责联动机制,重大违纪违法线索按规定移送国家机关处理。

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