(原标题:内部审计规定(2026年1月))
深圳市广聚能源股份有限公司制定《内部审计规定》,经2026年1月29日第九届董事会第十四次会议审议通过。该规定明确内部审计机构为合规与治理部,对董事会及审计委员会负责,规范了内部审计的职责、权限、工作程序及机构设置等内容,涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。规定适用于公司本部及下属全资、控股子公司。内部审计机构有权查阅文件、开展调查、提出整改建议,并组织实施年度审计计划和内部控制自我评价工作。本规定自审议通过之日起施行,原2010年版同时废止。
