(原标题:北京诺禾致源科技股份有限公司内部审计制度(2026年1月))
北京诺禾致源科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构为内控审计部,对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责范围,包括内部控制、财务收支、对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计。内控审计部有权审查相关文件资料,提出改进建议,并对重大问题及时报告。公司各部门及子公司须配合审计工作,不得拒绝或提供虚假材料。制度还明确了审计程序、档案管理和违规处罚等内容。