(原标题:聚辰股份内部审计管理制度(草案)(首次公开发行H股并上市后适用))
聚辰半导体股份有限公司制定《内部审计管理制度》(草案),明确内部审计工作目标、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度规定公司设立审计与风险管理委员会,领导内部审计部门开展工作,确保审计独立性和客观性。内部审计部门负责检查内部控制、财务信息、风险管理等事项,定期向审计与风险管理委员会报告。制度还明确了审计权限、作业准则、报告要求及责任追究机制,旨在提升审计质量,促进公司治理。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。
