(原标题:浙江海亮股份有限公司内部审计制度)
浙江海亮股份有限公司制定《内部审计制度》,明确内控审计中心作为独立机构,对审计委员会负责,开展内部控制、财务信息真实性等方面的审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及报告机制,要求至少每季度向审计委员会报告,每年提交内部审计工作报告,并接受内外部质量评价。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。