(原标题:内部审计管理制度(2025年修订))
南宁八菱科技股份有限公司发布《内部审计管理制度(2025年修订)》,明确内部审计工作遵循独立、客观、公正原则,覆盖公司及控股子公司各项经营管理活动。制度规定审计部对审计委员会负责,定期报告审计工作情况,重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计部有权检查财务资料、开展调查、提出整改建议,并对内部控制缺陷督促整改。公司应建立审计发现问题整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩重要依据。