(原标题:内部审计管理办法)
中国石油集团资本股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计的职责、权限、程序及结果运用等内容。办法适用于公司本部及控股、实际控制企业,涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督。审计部门在董事会领导下开展工作,享有资料获取、检查、调查、临时制止违规行为等权限。办法强调审计整改责任落实,要求建立审计发现问题整改台账,实行‘销号’管理,并将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。同时规定了审计人员回避、保密义务及禁止干预审计工作的相关要求。