(原标题:内部审计制度)
江苏恩华药业股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。审计部负责对公司及子公司的内部控制、财务信息等进行监督检查,并向董事会审计委员会报告。制度强调审计独立性,要求定期提交审计报告,加强对募集资金使用、关联交易等高风险事项的检查,完善内部控制缺陷整改机制,并规定了审计档案管理和奖惩措施。