(原标题:内部审计制度)
深圳市锐明技术股份有限公司为加强内部审计工作,依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度适用于公司及控股子公司,明确审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,履行审计职责,包括制定审计计划、开展专项审计、监督内部控制有效性、检查财务资料合法性合规性、建立反舞弊机制等。审计部有权查阅资料、组织会议、进行调查,并至少每季度向审计委员会报告审计情况。制度还规定了审计工作程序、监督管理措施及违规责任追究。