(原标题:《北京首钢股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订)》)
北京首钢股份有限公司为加强内部审计工作,制定《内部审计管理制度》,明确内部审计的职责、权限及组织体系。该制度适用于公司及其分公司、全资子公司、控股子公司,强调在公司党委、董事会及审计委员会领导下开展独立、客观的审计监督,涵盖财务收支、经营活动、风险管理等方面。审计部负责年度审计计划拟定、项目实施、问题整改跟踪等,并对子公司审计工作进行指导。子公司需设立相应审计机构或配置专职人员,审计发现问题需由单位主要负责人牵头整改。制度还规定了审计质量控制、奖惩机制及审计结果运用。
