(原标题:东方明珠内部审计制度(2025年12月制订))
东方明珠新媒体股份有限公司于2025年12月22日经第十一届董事会第一次(临时)会议审议通过《内部审计制度》。该制度依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定,旨在规范内部审计工作,健全内部审计制度,提升审计质量,防范和控制风险。制度明确了内部审计机构的设置、职责权限、审计范围、工作程序、审计结果应用及奖惩机制等内容。内审机构对董事会负责,在公司党委领导下开展工作,覆盖公司及各级全资、控股子公司。制度强调审计独立性,要求建立审计问题整改机制,审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。
