(原标题:内部审计制度(2025年12月))
常柴股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限及工作程序。该制度适用于公司及下属子公司,旨在加强审计监督,完善内部控制,提升经济效益。审计部对董事会审计委员会负责,定期开展内部控制、财务收支、专项及专案审计,并提交审计报告。审计部有权参与重大决策、检查资料、提出改进建议,并对违规行为提出处理意见。制度还规定了审计档案管理、奖惩措施等内容,自2025年12月22日起生效。