(原标题:国睿科技股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
国睿科技股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限及工作范围。制度强调对公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等实施独立监督,要求定期提交审计计划和报告,并对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计。同时规定了审计发现问题的整改机制及结果运用,强化内部控制有效性。