(原标题:内部审计制度)
正元智慧集团股份有限公司于2025年12月修订《内部审计制度》,明确内部审计的宗旨、范围、机构设置及职责权限。制度规定内审部由董事会审计委员会领导,独立行使审计监督权,覆盖公司各部门、分公司及子公司。内审部负责内部控制评估、财务收支审计、反舞弊机制建设等工作,并定期向审计委员会报告。制度还明确了审计程序、方式及奖惩机制,确保审计工作的独立性、客观性和有效性。